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更新日:2025年2月5日
企業局では、「長野県公営企業経営戦略(令和3年3月改定計画期間:令和3~7年度)」における基本目標である「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン3.0」を推進するための予算案を編成しました。
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
収入 |
7,174,674千円 |
5,866,107千円 |
1,308,567千円 | 122.3% |
支出(1) |
6,393,607千円 |
4,918,965千円 |
1,474,642千円 | 130.0% |
差額 (損益) |
781,067千円 (265,662千円) |
947,142千円 (△523,443千円) |
- |
- (-) |
(※)令和6年度の損失については、留保している利益積立金で補てんするため、繰越欠損金は発生しない見込です。
(消費税込み)
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
収入 |
4,747,279千円 |
13,768,000千円 |
△9,020,721千円 | 34.5% |
支出(2) |
8,433,691千円 |
18,008,837千円 |
△9,575,146千円 | 46.8% |
差額 |
△3,686,412千円 |
△4,240,837千円 |
- |
- |
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
支出総計(1)+(2) |
14,827,298千円 |
22,927,802千円 |
△8,100,504千円 | 64.7% |
(消費税込み、損益は税抜き)
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
収入 |
5,702,289千円 |
5,667,561千円 |
34,728千円 | 100.6% |
支出(1) |
5,379,434千円 |
5,412,789千円 |
△33,355千円 | 99.4% |
差額 (損益) |
322,855千円 (17,390千円) |
254,772千円 (23,606千円) |
- (△6,216千円) |
- (73.7%) |
(消費税込み)
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
収入 |
2,368,683千円 |
1,831,168千円 |
537,515千円 | 129.4% |
支出(2) |
5,471,539千円 |
4,578,038千円 |
893,501千円 | 119.5% |
差額 |
△3,102,856千円 |
△2,746,870千円 |
- |
- |
区分 |
令和7年度当初予算額 |
令和6年度当初予算額 |
比較 (A)-(B) |
比較 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|
支出総計(1)+(2) |
10,850,973千円 |
9,990,827千円 |
860,146千円 | 108.6% |
注)
詳細は、以下の資料をご覧ください。
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