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更新日:2007年7月3日
◎予算要求総額 8,515億円(前年度当初比103.2%)
(当初予算額の推移) | |
平成12年度 10,193億円(102.7%) | 平成16年度 8,757億円( 93.6%) |
平成13年度 10,306億円(101.1%) | 平成17年度 8,528億円( 97.4%) |
平成14年度 10,047億円( 97.5%) | 平成18年度 8,250億円( 96.7%) |
平成15年度 9,356億円( 93.1%) | |
危機管理局:防災対策の推進など | 142.6% |
企画局:情報化の推進など | 109.9% |
社会部:福祉の充実など | 107.3% |
商工部:産業の活性化など | 103.9% |
住宅部:耐震改修の促進など | 107.4% |
警察本部:治安の向上など | 104.1% |
農政部:国直轄事業負担金市町村償還金の減など | 96.3% |
◇ 公共事業の実施 109.3%(H18: 679億円 H19: 741億円)
公債費の縮減 94.8%(H18: 1,515億円 H19時01分,435億円)
部局名をクリックすると各部局の要求概要が表示されます。
部局名 | 19年度要求額 (A) |
18年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
危機管理局 | 12億 9982万 6千円 | 9億 1146万 6千円 | 3億 8836万 円 | 142.6 |
企画局 | 39億 2554万 2千円 | 35億 7169万 7千円 | 3億 5384万 5千円 | 109.9 |
総務部 | 2420億 6262万 4千円 | 2444億 9444万 1千円 | △ 24億 3181万 7千円 | 99.0 |
社会部 | 466億 7900万 7千円 | 435億 908万 2千円 | 31億 6992万 5千円 | 107.3 |
衛生部 | 502億 4762万 円 | 487億 4833万 3千円 | 14億 9928万 7千円 | 103.1 |
生活環境部 | 89億 477万 5千円 | 87億 6511万 7千円 | 1億 3965万 8千円 | 101.6 |
商工部 | 703億 6016万 円 | 677億 4514万 円 | 26億 1502万 円 | 103.9 |
農政部 | 275億 7875万 7千円 | 286億 4232万 3千円 | △ 10億 6356万 6千円 | 96.3 |
林務部 | 165億 9723万 6千円 | 150億 135万 5千円 | 15億 9588万 1千円 | 110.6 |
土木部 | 1156億 7881万 4千円 | 1052億 3667万 3千円 | 104億 4214万 1千円 | 109.9 |
住宅部 | 105億 7102万 3千円 | 98億 4580万 9千円 | 7億 2521万 4千円 | 107.4 |
警察本部 | 454億 1508万 8千円 | 436億 2113万 円 | 17億 9395万 8千円 | 104.1 |
教育委員会 | 2101億 2868万 7千円 | 2030億 4745万 8千円 | 70億 8122万 9千円 | 103.5 |
各局 | 20億 7769万 円 | 18億 1745万 7千円 | 2億 6023万 3千円 | 114.3 |
合計 |
8515億 2684万 9千円 | 8249億 5748万 1千円 | 265億 6936万 8千円 | 103.2 |
会計名 | 19年度要求額 (A) |
18年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
公債費 |
2157億 6092万 8千円 | 2375億 7534万 6千円 | △ 218億 1441万 8千円 | 90.8 |
市町村振興資金 |
15億 129万 9千円 | 16億 1276万 7千円 | △ 1億 1146万 8千円 | 93.1 |
母子寡婦福祉資金 |
4億 1572万 4千円 | 3億 8116万 2千円 | 3456万 2千円 | 109.1 |
心身障害者扶養 |
4億 2614万 1千円 | 4億 2142万 6千円 | 471万 5千円 | 101.1 |
流域下水道事業費 |
108億 8040万 5千円 | 97億 3847万 4千円 | 11億 4193万 1千円 | 111.7 |
小規模企業者等 |
7億 1276万 3千円 | 12億 210万 4千円 | △ 4億 8934万 1千円 | 59.3 |
農業改良資金 |
7億 7475万 円 | 8億 6348万 7千円 | △ 8873万 7千円 | 89.7 |
漁業改善資金 |
1203万 7千円 | 1234万 4千円 | △ 30万 7千円 | 97.5 |
県営林経営費 |
4億 2659万 5千円 | 3億 6989万 円 | 5670万 5千円 | 115.3 |
林業改善資金 |
1億 4608万 2千円 | 1億 4610万 7千円 | △ 2万 5千円 | 100.0 |
合計 |
2310億 5672万 4千円 | 2523億 2310万 7千円 | △ 212億 6638万 3千円 | 91.6 |
会計名 | 19年度要求額 (A) |
18年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) % |
|
---|---|---|---|---|---|
病院事業 |
241億 8638万 8千円 | 239億 6358万 1千円 | 2億 2280万 7千円 | 100.9 | |
141億 6465万 4千円 | 147億 3207万 5千円 | △ 5億 6742万 1千円 | 96.1 | ||
電気事業 | 48億 1750万 5千円 | 49億 3072万 9千円 | △ 1億 1322万 4千円 | 97.7 | |
水道事業 | 93億 1670万 2千円 | 97億 6986万 7千円 | △ 4億 5316万 5千円 | 95.4 | |
観光施設事業 | 3044万 7千円 | 3147万 9千円 | △ 103万 2千円 | 96.7 | |
合計 |
383億 5104万 2千円 | 386億 9565万 6千円 | △ 3億 4461万 4千円 | 99.1 |
※主な見直し事業(案)はこちら(PDF:48KB)
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