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更新日:2007年7月3日

平成19年度当初予算の各部局からの要求概要~地域が輝く長野県づくりを目指して~

 ◎予算要求総額 8,515億円(前年度当初比103.2%)

 

(当初予算額の推移)  
平成12年度 10,193億円(102.7%) 平成16年度 8,757億円( 93.6%)
平成13年度 10,306億円(101.1%) 平成17年度 8,528億円( 97.4%)
平成14年度 10,047億円( 97.5%) 平成18年度 8,250億円( 96.7%)
平成15年度 9,356億円( 93.1%)  
   
◇ 対前年度伸び率の大きい部局
危機管理局:防災対策の推進など 142.6%
企画局:情報化の推進など 109.9%
社会部:福祉の充実など 107.3%
商工部:産業の活性化など 103.9%
住宅部:耐震改修の促進など 107.4%
警察本部:治安の向上など 104.1%
農政部:国直轄事業負担金市町村償還金の減など  96.3%
   

 

 

◇ 公共事業の実施 109.3%(H18: 679億円 H19: 741億円)

 

 公債費の縮減  94.8%(H18: 1,515億円 H19時01分,435億円)

 

 部局名をクリックすると各部局の要求概要が表示されます。

1 一般会計

部局名 19年度要求額
(A)
18年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

危機管理局 12億 9982万 6千円 9億 1146万 6千円 3億 8836万 円 142.6
企画局 39億 2554万 2千円 35億 7169万 7千円 3億 5384万 5千円 109.9
総務部 2420億 6262万 4千円 2444億 9444万 1千円 △ 24億 3181万 7千円 99.0
社会部 466億 7900万 7千円 435億 908万 2千円 31億 6992万 5千円 107.3
衛生部 502億 4762万 円 487億 4833万 3千円 14億 9928万 7千円 103.1
生活環境部 89億 477万 5千円 87億 6511万 7千円 1億 3965万 8千円 101.6
商工部 703億 6016万 円 677億 4514万 円 26億 1502万 円 103.9
農政部 275億 7875万 7千円 286億 4232万 3千円 △ 10億 6356万 6千円 96.3
林務部 165億 9723万 6千円 150億 135万 5千円 15億 9588万 1千円 110.6
土木部 1156億 7881万 4千円 1052億 3667万 3千円 104億 4214万 1千円 109.9
住宅部 105億 7102万 3千円 98億 4580万 9千円 7億 2521万 4千円 107.4
警察本部 454億 1508万 8千円 436億 2113万 円 17億 9395万 8千円 104.1
教育委員会 2101億 2868万 7千円 2030億 4745万 8千円 70億 8122万 9千円 103.5
各局 20億 7769万 円 18億 1745万 7千円 2億 6023万 3千円 114.3

合計

8515億 2684万 9千円 8249億 5748万 1千円 265億 6936万 8千円 103.2

2 特別会計

会計名 19年度要求額
(A)
18年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

公債費

2157億 6092万 8千円 2375億 7534万 6千円 △ 218億 1441万 8千円 90.8

市町村振興資金
貸付金

15億 129万 9千円 16億 1276万 7千円 △ 1億 1146万 8千円 93.1

母子寡婦福祉資金
貸付金

4億 1572万 4千円 3億 8116万 2千円 3456万 2千円 109.1

心身障害者扶養
共済事業費

4億 2614万 1千円 4億 2142万 6千円 471万 5千円 101.1

流域下水道事業費

108億 8040万 5千円 97億 3847万 4千円 11億 4193万 1千円 111.7

小規模企業者等
設備導入資金

7億 1276万 3千円 12億 210万 4千円 △ 4億 8934万 1千円 59.3

農業改良資金

7億 7475万 円 8億 6348万 7千円 △ 8873万 7千円 89.7

漁業改善資金

1203万 7千円 1234万 4千円 △ 30万 7千円 97.5

県営林経営費

4億 2659万 5千円 3億 6989万 円 5670万 5千円 115.3

林業改善資金

1億 4608万 2千円 1億 4610万 7千円 △ 2万 5千円 100.0

合計

2310億 5672万 4千円 2523億 2310万 7千円 △ 212億 6638万 3千円 91.6

3 企業特別会計

会計名 19年度要求額
(A)
18年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

病院事業

241億 8638万 8千円 239億 6358万 1千円 2億 2280万 7千円 100.9

企業局(PDF:16KB)

141億 6465万 4千円 147億 3207万 5千円 △ 5億 6742万 1千円 96.1
  電気事業 48億 1750万 5千円 49億 3072万 9千円 △ 1億 1322万 4千円 97.7
水道事業 93億 1670万 2千円 97億 6986万 7千円 △ 4億 5316万 5千円 95.4
観光施設事業 3044万 7千円 3147万 9千円 △ 103万 2千円 96.7

合計

383億 5104万 2千円 386億 9565万 6千円 △ 3億 4461万 4千円 99.1

※主な見直し事業(案)はこちら(PDF:48KB)

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