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更新日:2013年7月3日
◎一般会計予算要求総額 8,590億円 (前年度当初比99.7%)
(一般会計当初予算額の推移) | |
平成15年度 9,357億円( 93.1%) | 平成19年度 8,462億円(102.6%) |
平成16年度 8,757億円( 93.6%) | 平成20年度 8,331億円( 98.4%) |
平成17年度 8,528億円( 97.4%) | 平成21年度 8,322億円( 99.9%) |
平成18年度 8,250億円( 96.7%) | 平成22年度 8,615億円(103.5%) |
<増加> | |
健康福祉部:社会福祉施設整備、社会保障費の増など | 107.4% |
建設部:県単独公共事業、新幹線建設負担金の増など | 104.4% |
<減少> | |
企画部:国勢調査の終了による減など | 86.2% |
商工労働部:企業向け融資の減など | 87.8% |
農政部:補助公共事業の減など | 90.2% |
補助公共事業費 99.0%(H23:703億円 H22:710億円) | |
県単独公共事業費 116.8%(H23:188億円 H22:161億円) | |
この要求概要は現時点での各部局からの要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
(単位:千円、%)
区分 |
23年度要求額 |
22年度当初予算額 |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 |
1,071,696 |
1,087,653 |
△ 15,957 |
98.5 |
企画部 |
5,134,983 |
5,960,207 |
△ 825,224 |
86.2 |
総務部 |
232,644,447 |
239,057,924 |
△ 6,413,477 |
97.3 |
健康福祉部 |
138,352,410 |
128,817,304 |
9,535,106 |
107.4 |
環境部 |
5,517,271 |
5,375,110 |
142,161 |
102.6 |
商工労働部 |
85,380,504 |
97,234,051 |
△ 11,853,547 |
87.8 |
観光部 |
965,681 |
936,522 |
29,159 |
103.1 |
農政部 |
23,320,019 |
25,863,985 |
△ 2,543,966 |
90.2 |
林務部 |
18,430,418 |
18,828,211 |
△ 397,793 |
97.9 |
建設部 |
110,983,476 |
106,285,534 |
4,697,942 |
104.4 |
警察本部 |
44,761,113 |
44,008,347 |
752,766 |
101.7 |
教育委員会 |
190,495,186 |
186,187,202 |
4,307,984 |
102.3 |
各局 |
1,940,634 |
1,896,360 |
44,274 |
102.3 |
合計 |
858,997,838 |
861,538,410 |
△ 2,540,572 |
99.7 |
(単位:千円、%)
区分 | 23年度要求額 (A) |
22年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
公債費 |
196,605,112 | 220,274,988 | △ 23,669,876 | 89.3 |
市町村振興資金 |
738,623 | 747,580 | △ 8,957 | 98.8 |
母子寡婦福祉資金 |
461,958 | 389,298 | 72,660 | 118.7 |
心身障害者扶養 |
465,490 | 442,862 | 22,628 | 105.1 |
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 |
5,320,542 | 6,389,531 | △ 1,068,989 | 83.3 |
流域下水道事業費 |
11,821,434 | 12,468,161 | △ 646,727 | 94.8 |
小規模企業者等 |
386,402 | 504,521 | △ 118,119 | 76.6 |
農業改良資金 |
254,695 | 391,294 | △ 136,599 | 65.1 |
漁業改善資金 |
7,263 | 6,900 | 363 | 105.3 |
県営林経営費 |
347,738 | 373,915 | △ 26,177 | 93.0 |
林業改善資金 |
146,157 | 149,716 | △ 3,559 | 97.6 |
高等学校等奨学 資金貸付金 |
279,907 | 276,469 | 3,438 | 101.2 |
合計 |
216,835,321 | 242,415,235 | △ 25,579,914 | 89.4 |
(単位:千円、%)
区分 | 23年度要求額 (A) |
22年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
電気事業 |
4,617,007 | 4,377,821 | 239,186 | 105.5 |
水道事業 |
8,637,171 | 8,537,272 | 99,899 | 101.2 |
合計 | 13,254,178 | 12,915,093 | 339,085 | 102.6 |
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