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更新日:2015年12月7日
◎一般会計予算要求総額 8,797億円 (前年度当初比103.6%)
平成19年度 8,462億円(102.6%)
平成20年度 8,331億円( 98.4%)
平成21年度 8,322億円( 99.9%)
平成22年度 8,615億円(103.5%)
平成23年度 8,464億円( 98.2%)
平成24年度 8,412億円( 99.4%)
平成25年度 8,299億円( 98.7%)
平成26年度 8,491億円(102.3%)
しあわせ信州創造プランの基本目標「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現に向け、先駆的で先導的な取組を部局横断により実施
プロジェクト関連事業 190事業 240億円(前年度当初比94.0%)
※企業特別会計含む
<増加>
[次世代産業創出] 南信工科短期大学校建設事業の増など | 148.6% |
[誇りある暮らし実現] 諏訪湖環境整備事業の増など | 125.3% |
[環境・エネルギー自立地域創造] 信州の森林づくり事業の増など | 118.5% |
<減少>
[健康づくり・医療充実] 地域医療再生事業の減など | 46.1% |
[農山村産業クラスター形成] 農業大学校改革推進教育施設等整備事業の減など | 53.2% |
(千円、%)
プロジェクト名 |
27年度要求額 (A) |
26年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) % |
---|---|---|---|---|
次世代産業創出 |
2,742,043 |
1,845,238 |
896,805 |
148.6 |
農山村産業クラスター形成 |
2,641,258 |
4,962,526 |
△2,321,268 |
53.2 |
環境・エネルギー自立地域創造 |
6,925,046 |
5,842,083 |
1,082,963 |
118.5 |
健康づくり・医療充実 |
1,537,298 |
3,336,488 |
△1,799,190 |
46.1 |
雇用・社会参加促進 |
932,741 |
909,766 |
22,975 |
102.5 |
誇りある暮らし実現 |
855,708 |
682,992 |
172,716 |
125.3 |
活動人口増加 |
952,394 |
908,778 |
43,616 |
104.8 |
教育再生 |
6,951,196 |
6,519,878 |
431,318 |
106.6 |
信州ブランド確立 |
500,441 |
561,194 |
△60,753 |
89.2 |
合計 |
24,038,125 |
25,568,943 |
△1,530,818 |
94.0 |
※企業特別会計含む
※ しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)「プロジェクトによる施策の推進」に係る主な事業一覧についてはこちらをご覧ください。
*公表後、変更がありました(12月25日)
平成27年度に策定する「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略(仮称)」に先駆け、「人口減少の抑制」と「人口減少を踏まえた地域社会の維持・活性化」に向けた取組を進めるため、主な事業を以下のとおり要求しています。
※ 人口定着・確かな暮らし実現に向けた主な事業一覧についてはこちらをご覧ください。
*公表後、変更がありました(12月25日)
<増加>
[環境部] 自然エネルギー地域基金積立、自然エネルギー地域発電事業の増など | 114.5% |
[総務部] 地方消費税清算金・交付金の増など | 108.5% |
[健康福祉部] 地域医療介護総合確保基金事業の増など |
106.2% |
<減少>
[企画振興部] 長野以北並行在来線開業準備補助事業の減など | 70.7% |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
今回の予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ1月16日(金曜日)までにお寄せください。(12月17日発表の各部局要求概要の主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)
※御意見・御要望の受付は終了しました。
※今後、国の制度変更や御嶽山噴火災害、長野県神城断層地震などを踏まえた防災・減災対策の追加等により、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 | 27年度要求額 (A) |
26年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 |
1,877,254 |
1,821,764
|
55,490
|
103.0
|
企画振興部 |
10,300,270 |
14,558,708 |
△4,258,438 |
70.7 |
総務部 |
237,091,625 |
218,554,670 |
18,536,955 |
108.5 |
県民文化部 |
28,083,468 |
26,820,781 |
1,262,687 |
104.7 |
健康福祉部 | 125,651,129 | 118,300,516 | 7,350,613 | 106.2 |
環境部 |
6,306,689 |
5,509,049 |
797,640 |
114.5 |
産業労働部 |
82,027,572 |
84,150,243 |
△2,122,671 |
97.5 |
観光部 |
1,645,885 |
1,721,060 |
△75,175 |
95.6 |
農政部 |
32,362,061 |
30,933,395 |
1,428,666 |
104.6 |
林務部 |
18,595,956 |
19,529,795 |
△933,839 |
95.2 |
建設部 |
99,601,406 |
94,696,888 |
4,904,518 |
105.2 |
警察本部 |
43,634,772 |
42,612,998 |
1,021,774 |
102.4 |
教育委員会 |
190,450,442 |
187,888,657 |
2,561,785 |
101.4 |
各局 |
2,058,889 |
2,024,872 |
34,017 |
101.7 |
合計 |
879,687,418 |
849,123,396 |
30,564,022 |
103.6 |
(単位:千円、%)
区分 | 27年度要求額 (A) |
26年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
公債費 |
257,071,526 | 233,390,286 | 23,681,240 | 110.1 |
市町村振興資金 |
289,487 | 331,817 | △42,330 |
87.2 |
母子父子寡婦福祉資金 |
881,767 | 872,390 | 9,377 |
101.1 |
心身障害者扶養 |
463,499 | 462,867 | 632 | 100.1 |
(独)長野県立病院機構 |
4,542,488 | 4,244,130 | 298,358 |
107.0 |
流域下水道事業費 |
11,555,404 | 11,385,394 | 170,010 | 101.5 |
小規模企業者等 |
250,598 | 292,409 | △41,811 |
85.7 |
農業改良資金 |
69,759 | 191,725 | △121,966 | 36.4 |
漁業改善資金 |
6,483 | 6,723 | △240 | 96.4 |
県営林経営費 |
333,358 | 468,611 | △135,253 | 71.1 |
林業改善資金 |
155,954 | 106,324 | 49,630 | 146.7 |
高等学校等奨学 |
227,589 | 244,806 | △17,217 |
93.0 |
合計 |
275,847,912 | 251,997,482 | 23,850,430 |
109.5 |
(単位:千円、%)
区分 | 27年度要求額 (A) |
26年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
---|---|---|---|---|
電気事業 |
5,585,885 | 5,067,634 | 518,251 |
110.2 |
水道事業 |
9,420,006 | 9,145,732 | 274,274 |
103.0 |
合計 | 15,005,891 | 14,213,366 | 792,525 |
105.6 |
※ 主な見直し事業(案)についてはこちら(PDF:124KB)をご覧ください。
※ 職員による政策研究への対応についてはこちらをご覧ください。
※ 一人1改善・提案事業に関連する取組についてはこちらをご覧ください。
※ 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。
*公表後、変更がありました(12月25日)
※ 地方事務所長からの施策提案についてはこちらをご覧ください。
※ 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 |
企画振興部 |
総務部 |
県民文化部 |
健康福祉部 |
環境部 |
産業労働部 |
観光部 |
農政部 |
林務部 |
建設部 |
警察本部 |
教育委員会 |
会計局 |
議会事務局 |
監査委員 |
人事委員会 事務局 |
労働委員会 事務局 |
企業局 |
|
事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
<お問い合わせ先>
平成27年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成27年1月16日(金曜日)までにお寄せください。(主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」も利用できます。
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