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更新日:2017年12月14日
◎一般会計予算要求総額 8,512億円(前年度当初比98.7%)
平成22年度 8,615億円(103.5%) 平成26年度 8,491億円(102.3%)
平成23年度 8,464億円(98.2%) 平成27年度 8,695億円(102.4%)
平成24年度 8,412億円(99.4%) 平成28年度 8,757億円(100.7%)
平成25年度 8,299億円(98.7%) 平成29年度 8,626億円(98.5%)
◇対前年度増減の大きい部局
<増加>
[危機管理部] 消防防災航空体制再構築事業の増など |
131.3% |
[県民文化部] 文化施設管理運営事業の増など |
114.7% |
[企画振興部] 知事選挙費の増など |
111.9% |
<減少>
[産業労働部] 中小企業融資制度資金貸付金の減など |
85.3% |
[環境部] 流域下水道事業費特別会計繰出金の減など | 92.5% |
[健康福祉部] 国民健康保険財政安定化基金積立金の減など | 95.7% |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、現在策定を進めている次期総合5か年計画、国の地方財政対策や予算措置の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
今回の予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ1月12日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)
※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 |
30年度要求額 |
29年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
1,103,125 |
840,294 |
262,831 |
131.3 |
|
9,550,834 |
8,532,066 |
1,018,768 |
111.9 |
|
233,275,259 |
242,570,806 |
△9,295,547 |
96.2 |
|
33,576,965 |
29,267,441 |
4,309,524 |
114.7 |
|
124,583,002 |
130,133,732 |
△5,550,730 |
95.7 |
|
5,307,424 |
5,737,931 |
△430,507 |
92.5 |
|
57,630,351 |
67,578,145 |
△9,947,794 |
85.3 |
|
1,145,042 |
1,178,029 |
△32,987 |
97.2 |
|
29,860,073 |
27,641,108 |
2,218,965 |
108.0 |
|
16,293,894 |
16,047,522 |
246,372 |
101.5 |
|
103,029,455 |
97,774,952 |
5,254,503 |
105.4 |
|
43,489,126 |
43,658,994 |
△169,868 |
99.6 |
|
190,313,027 |
189,660,559 |
652,468 |
100.3 |
|
2,007,889 |
1,976,906 |
30,983 |
101.6 |
|
合計 |
851,165,466 |
862,598,485 |
△11,433,019 |
98.7 |
(単位:千円、%)
区分 |
30年度要求額 |
29年度当初予算額 |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
市町村振興資金 貸付金 |
0 |
165,067 |
△165,067 |
皆減 |
公債費 |
261,902,613 |
248,204,121 |
13,698,492 |
105.5 |
母子父子寡婦福祉資金 |
432,491 |
548,099 |
△115,608 |
78.9 |
心身障害者扶養 |
471,088 |
464,266 |
6,822 |
101.5 |
(独)長野県立病院機構 |
4,760,882 |
4,457,993 |
302,889 |
106.8 |
国民健康保険 |
184,996,221 |
0 |
184,996,221 |
皆増 |
流域下水道事業費 |
10,260,126 |
10,974,349 |
△714,223 |
93.5 |
小規模企業者等 |
432,166 |
4,883,257 |
△4,451,091 |
8.8 |
農業改良資金 |
41,805 |
127,317 |
△85,512 |
32.8 |
漁業改善資金 |
5,563 |
5,883 |
△320 |
94.6 |
県営林経営費 |
384,002 |
376,396 |
7,606 |
102.0 |
林業改善資金 |
84,058 |
84,633 |
△575 |
99.3 |
高等学校等奨学 |
137,762 |
141,093 |
△3,331 |
97.6 |
合計 |
463,908,777 |
270,432,474 |
193,476,303 |
171.5 |
(単位:千円、%)
区分 |
30年度要求額 |
29年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
電気事業 |
5,736,487 |
4,425,537 |
1,310,950 |
129.6 |
水道事業 |
9,140,897 |
9,470,543 |
△329,646 |
96.5 |
合計 |
14,877,384 |
13,896,080 |
981,304 |
107.1 |
※ 主な見直し事業(案)についてはこちら(PDF:206KB)をご覧ください。
※ 予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。
※ 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。
※ 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
観光部 |
||||
事務局 |
事務局 |
事務局 |
|
事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
<お問い合わせ先> |
平成30年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成30年1月12日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」も利用できます。 |
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