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更新日:2018年12月20日
◎一般会計予算要求総額 8,719億円(対前年度当初予算比103.0%)
(一般会計当初予算額の推移)
平成21年度 8,332億円(99.9%) 平成26年度 8,491億円(102.3%)
平成22年度 8,615億円(103.5%) 平成27年度 8,695億円(102.4%)
平成23年度 8,464億円(98.2%) 平成28年度 8,757億円(100.7%)
平成24年度 8,412億円(99.4%) 平成29年度 8,626億円(98.5%)
平成25年度 8,299億円(98.7%) 平成30年度 8,464億円(98.1%)
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
◇しあわせ信州創造プラン2.0の着実な推進に向け施策を重点化
部局間の連携により全庁的な視点で重要課題に取り組む「しあわせ信州創造経費」を創設
31年度要求 45事業 19億円
◇対前年度増減の大きい部局(対前年度当初予算比10%以上増減)
[危機管理部] 被災者生活再建支援基金拠出など |
177.5% |
[企画振興部] 参議院議員通常選挙費、県議会議員選挙費など |
118.9% |
[観光部] 営業本部(仮称)設置事業など |
118.9% |
[林務部] 新たな森林管理システムへの対応など |
111.9% |
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 |
31年度要求額 |
30年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
1,892,713 |
1,066,270 |
826,443 |
177.5 |
|
11,184,617 |
9,406,597 |
1,778,020 |
118.9 |
|
235,360,239 |
235,087,423 |
272,816 |
100.1 |
|
36,976,173 |
35,948,448 |
1,027,725 |
102.9 |
|
130,820,736 |
123,889,463 |
6,931,273 |
105.6 |
|
環境部 |
5,754,676 |
5,243,852 |
510,824 |
109.7 |
57,193,643 |
57,377,622 |
△183,979 |
99.7 |
|
1,321,757 |
1,111,651 |
210,106 |
118.9 |
|
28,937,143 |
29,029,477 |
△92,334 |
99.7 |
|
16,758,626 |
15,091,947 |
1,666,679 |
111.0 |
|
105,735,775 |
101,051,735 |
4,684,040 |
104.6 |
|
44,343,546 |
42,853,144 |
1,490,402 |
103.5 |
|
193,580,462 |
187,237,779 |
6,342,683 |
103.4 |
|
2,027,026 |
2,000,225 |
26,801 |
101.3 |
|
合計 |
871,887,132 |
846,395,633 |
25,491,499 |
103.0 |
※リンク未設定の部局は、12月20日(木)公表予定のため、現在はご覧いただけません。
(単位:千円、%)
区分 |
31年度要求額 |
30年度当初予算額 |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
公債費 |
300,957,581 |
261,884,291 |
39,073,290 |
114.9 |
母子父子寡婦福祉資金 |
411,385 |
423,959 |
△12,574 |
97.0 |
心身障害者扶養 |
461,896 |
471,088 |
△9,192 |
98.0 |
(独)長野県立病院機構 |
4,151,058 |
4,760,882 |
△609,824 |
87.2 |
国民健康保険 |
183,052,550 |
186,181,610 |
△3,129,060 |
98.3 |
流域下水道事業費 |
- |
10,260,126 |
△10,260,126 |
皆減 |
小規模企業者等 |
1,332,410 |
432,166 |
900,244 |
308.3 |
農業改良資金 |
51,296 |
41,805 |
9,491 |
122.7 |
漁業改善資金 |
5,092 |
5,563 |
△471 |
91.5 |
県営林経営費 |
370,716 |
384,002 |
△13,286 |
96.5 |
林業改善資金 |
75,749 |
84,058 |
△8,309 |
90.1 |
高等学校等奨学 |
137,597 |
137,762 |
△165 |
99.9 |
合計 |
491,007,330 |
465,067,312 |
25,940,018 |
105.6 |
(単位:千円、%)
区分 |
31年度要求額 |
30年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
流域下水道事業 |
16,607,158 |
- |
16,607,158 |
皆増 |
電気事業 |
7,423,575 |
5,736,487 |
1,687,088 |
129.4 |
水道事業 |
9,666,457 |
9,140,897 |
525,560 |
105.7 |
合計 |
33,697,190 |
14,877,384 |
18,819,806 |
226.5 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における制度変更、地方財政対策や予算措置の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
※ 予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。
※ 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。
※ 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 |
||||
|
事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
<お問い合わせ先> |
平成31年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成31年1月18日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)も利用できます。 |
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