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更新日:2015年2月23日

平成26年度予算要求概要について

◎一般会計予算要求総額 8,597億円 (前年度当初比103.6%)

(一般会計当初予算額の推移)

平成18年度 8,250億円( 96.7% )

平成19年度 8,462億円(102.6% )

平成20年度 8,331億円( 98.4% )

平成21年度 8,322億円( 99.9% )

平成22年度 8,615億円(103.5% )

平成23年度 8,464億円( 98.2% )

平成24年度 8,412億円( 99.4% )

平成25年度 8,299億円( 98.7% )

しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)「プロジェクトによる施策の推進」

しあわせ信州創造プランの基本目標「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現に向け、先駆的で先導的な取組を部局横断により実施

プロジェクト関連事業 168事業 254億円(前年度当初比121.1%)

※企業特別会計含む

【対前年度増減の大きいプロジェクト】

<増加>

[信州ブランド確立] 信州首都圏総合活動拠点整備事業の増など 434.1%
[農山村産業クラスター形成] 農業大学校改革推進事業の増など 213.1%
[次世代産業創出] しあわせ信州食品センター整備事業の増など 202.5%

<減少>

[健康づくり・医療充実] 地域医療再生基金事業の減など 56.5%
[誇りある暮らし実現] 栄村復興基金事業の減など 69.2%

(千円、%)

プロジェクト名

26年度要求額

(A)

25年度当初予算額

(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

次世代産業創出

1,931,114

953,635

977,479

202.5

農山村産業クラスター形成

4,779,199

2,242,666

2,536,533

213.1

環境・エネルギー自立地域創造

6,054,400

4,006,435

2,047,965

151.1

健康づくり・医療充実

3,365,605

5,954,602

△ 2,588,997

56.5

雇用・社会参加促進

925,393

780,291

145,102

118.6

誇りある暮らし実現

701,230

1,013,865

△ 312,635

69.2

活動人口増加

885,341

865,728

19,613

102.3

教育再生

6,126,231

5,008,046

1,118,185

122.3

信州ブランド確立

637,313

146,798

490,515

434.1

合計

25,405,826

20,972,066

4,433,760

121.1

※企業特別会計含む

※ しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)「プロジェクトによる施策の推進」に係る主な事業一覧についてはこちらをご覧ください。

(掲載事業に係る事業改善シート番号はこちらをご覧ください)

 

◇対前年度増減の大きい部局

<増加>

[企画部] 長野以北並行在来線開業準備補助事業の増など 220.5%
[観光部] 信州首都圏総合活動拠点整備事業の増など 198.3%
[農政部] 補助公共事業、農業大学校改革推進事業の増など 142.9%
[危機管理部] 消防防災ヘリコプター管理経費の増など 130.4%

<減少>

[各局] 新財務会計システム構築経費の減(会計局)など 94.6%

 

この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

今回の予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ1月17日(金曜日)までにお寄せください。12月18日発表の各部局要求概要の主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)

※御意見・御要望の受付は終了しました。

※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。

 

平成26年度当初予算の要求概要

 ○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)

1 一般会計  

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

※部局別公表は順次行います。 公表日程(PDF:92KB)をご覧ください。

(単位:千円、%)

区分 26年度要求額
(A)
25年度当初予算額
(B)
差引増減
(A)-(B)

(A)/(B)

危機管理部

1,844,610

1,414,883
429,727
130.4
企画部

10,855,724

4,922,575

5,933,149

220.5

総務部

238,115,387

232,385,376

5,730,011

102.5

健康福祉部

133,869,488

133,811,515

57,973

100.0

環境部

5,584,712

5,413,379

171,333

103.2

商工労働部

82,598,708

82,018,798

579,910

100.7

観光部

2,065,036

1,041,249

1,023,787

198.3

農政部

30,505,021

21,351,091

9,153,930

142.9

林務部

19,219,715

17,818,060

1,401,655

107.9

建設部

101,473,635

98,980,404

2,493,231

102.5

警察本部

43,588,369

42,425,530

1,162,839

102.7

教育委員会

188,021,292

186,204,456

1,816,836

101.0

各局

1,997,243

2,110,977

△113,734

94.6

合計

859,738,940

829,898,293

29,840,647

103.6

2 特別会計  

(単位:千円、%)

区分 26年度要求額
(A)
25年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

公債費

233,296,365 220,796,658 12,499,707 105.7

市町村振興資金
貸付金

331,817 560,293 △ 228,476

59.2

母子寡婦福祉資金
貸付金

872,390 737,773 134,617

118.2

心身障害者扶養
共済事業費

462,867 457,115 5,752 101.3

(独)長野県立病院機構
施設整備等資金貸付金

4,244,130 5,156,206 △ 912,076

82.3

流域下水道事業費

11,385,394 11,649,505 △ 264,111 97.7

小規模企業者等
設備導入資金

292,409 470,339 △ 177,930

62.2

農業改良資金

190,609 257,414 △ 66,805 74.0

漁業改善資金

6,723 6,963 △ 240 96.6

県営林経営費

468,611 557,396 △ 88,785 84.1

林業改善資金

106,324 106,300 24 100.0

高等学校等奨学
資金貸付金

241,523 238,632 2,891

101.2

合計

251,899,162 240,994,594 10,904,568

104.5

3 企業特別会計 

(単位:千円、%)

区分 26年度要求額
(A)
25年度当初予算額
(B)
差引増減
(A)-(B)

(A)/(B)

電気事業

5,067,634 3,979,202 1,088,432

127.4

水道事業

9,145,732 8,062,687 1,083,045

113.4

合計 14,213,366 12,041,889 2,171,477

118.0

 

 主な見直し事業(案)についてはこちら(PDF:143KB)をご覧ください。

※ 職員による政策研究への対応についてはこちらをご覧ください。

※ 一人1改善・提案事業に関連する取組についてはこちらをご覧ください。

※ 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。

 地方事務所長からの施策提案についてはこちらをご覧ください。

 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部

企画部

総務部

健康福祉

環境部

商工労働部

観光部

農政部

林務部

建設部

警察本部

教育委員会

会計局

議会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局

労働委員会事務局

企業局

事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○

 

<お問い合わせ先>

平成26年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成26年1月17日(金曜日)までにお寄せください。(主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」も利用できます。 御意見・御要望の受付は終了しました。

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お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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