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更新日:2015年2月20日
◎一般会計予算要求総額 8,733億円(前年度当初比99.7%)
平成21年度 8,322億円(99.9%) 平成25年度 8,299億円(98.7%)
平成22年度 8,615億円(103.5%) 平成26年度 8,491億円(102.3%)
平成23年度 8,464億円(98.2%) 平成27年度 8,695億円(102.4%)
平成24年度 8,412億円(99.4%) 平成28年度 8,757億円(100.7%)
長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略により、人口減少への歯止めと人口減少を踏まえた地域社会の維持・活性化に向けた取組を推進
総合戦略関連事業 343億円(前年度当初比117.1%)
しあわせ信州創造プランの最終年度を迎え、基本目標である「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現を確かなものにするため、先駆的で先導的な取組を部局横断により実施
プロジェクト関連事業 316億円(前年度当初比125.8%)
※企業特別会計含む
【対前年度増減の大きいプロジェクト】
<増加>
[教育再生] 新県立4年制大学設立準備事業の増など |
181.7% |
[誇りある暮らし実現] 信濃美術館整備事業の増など |
137.2% |
[雇用・社会参加促進] 信州パーソナル・サポート事業の増など |
111.7% |
<減少>
[環境・エネルギー自立地域創造] グリーンニューディール基金事業の減など |
85.0% |
(千円、%)
プロジェクト名 |
29年度要求額 (A) |
28年度当初予算額 (B) |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) % |
次世代産業創出 |
2,163,529 |
2,401,679 |
△238,150 |
90.1 |
農山村産業クラスター形成 |
2,601,428 |
2,554,773 |
46,655 |
101.8 |
環境・エネルギー自立地域創造 |
5,375,852 |
6,323,567 |
△947,715 |
85.0 |
健康づくり・医療充実 |
1,256,789 |
1,233,100 |
23,689 |
101.9 |
雇用・社会参加促進 |
1,010,725 |
905,037 |
105,688 |
111.7 |
誇りある暮らし実現 |
1,633,120 |
1,190,404 |
442,716 |
137.2 |
活動人口増加 |
1,551,274 |
1,547,281 |
3,993 |
100.3 |
教育再生 |
15,765,330 |
8,678,135 |
7,087,195 |
181.7 |
信州ブランド確立 |
260,256 |
299,827 |
△39,571 |
86.8 |
合計 |
31,618,303 |
25,133,803 |
6,484,500 |
125.8 |
※企業特別会計含む。本表に限り、28年度当初予算額(B)には、27年度2月補正への前倒し分含む。
◇対前年度増減の大きい部局
<増加>
[観光部] 信州デスティネーションキャンペーン事業の増など |
120.3% |
[建設部] 直轄事業負担金の増など |
104.0% |
[総務部] 新県立4年制大学設立準備事業の増など |
102.1% |
<減少>
[危機管理部] 防災行政無線設備更新事業の減など |
41.6% |
[企画振興部]参議院議員通常選挙費の減など | 85.1% |
[環境部]グリーンニューディール基金事業の減など | 92.5% |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
今回の予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ1月13日(金曜日)までにお寄せください。(各部局要求概要の主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)
※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 |
29年度要求額 |
28年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
危機管理部 |
955,788 |
2,299,559 |
△1,343,771 |
41.6 |
8,590,264 |
10,100,106 |
△1,509,842 |
85.1 |
|
総務部 |
245,976,590 |
240,999,187 |
4,977,403 |
102.1 |
県民文化部 |
29,178,247 |
29,151,846 |
26,401 |
100.1 |
健康福祉部 |
129,627,033 |
129,233,046 |
393,987 |
100.3 |
環境部 |
5,794,055 |
6,264,465 |
△470,410 |
92.5 |
産業労働部 |
68,848,322 |
73,520,104 |
△4,671,782 |
93.6 |
観光部 |
1,405,222 |
1,168,031 |
237,191 |
120.3 |
27,679,444 |
28,923,338 |
△1,243,894 |
95.7 |
|
林務部 |
15,796,198 |
16,913,105 |
△1,116,907 |
93.4 |
建設部 |
101,760,618 |
97,835,402 |
3,925,216 |
104.0 |
44,201,395 |
44,323,011 |
△121,616 |
99.7 |
|
教育委員会 |
191,524,100 |
192,928,536 |
△1,404,436 |
99.3 |
1,993,401 |
2,032,049 |
△38,648 |
98.1 |
|
合計 |
873,330,677 |
875,691,785 |
△2,361,108 |
99.7 |
(単位:千円、%)
区分 |
29年度要求額 |
28年度当初予算額 |
差引増減 (A)-(B) |
(A)/(B) |
市町村振興資金 貸付金 |
165,067 |
254,593 |
△89,526 |
64.8 |
公債費 |
248,618,460 |
254,590,315 |
△5,971,855 |
97.7 |
母子父子寡婦福祉資金 |
548,079 |
711,824 |
△163,745 |
77.0 |
心身障害者扶養 |
464,266 |
460,046 |
4,220 |
100.9 |
(独)長野県立病院機構 |
4,457,993 |
5,932,173 |
△1,474,180 |
75.1 |
流域下水道事業費 |
10,974,349 |
12,194,552 |
△1,220,203 |
90.0 |
小規模企業者等 |
4,883,257 |
736,747 |
4,146,510 |
662.8 |
農業改良資金 |
127,317 |
60,262 |
67,055 |
211.3 |
漁業改善資金 |
5,883 |
6,243 |
△360 |
94.2 |
県営林経営費 |
376,396 |
385,650 |
△9,254 |
97.6 |
林業改善資金 |
84,633 |
224,960 |
△140,327 |
37.6 |
高等学校等奨学 |
141,093 |
188,200 |
△47,107 |
75.0 |
合計 |
270,846,793 |
275,745,565 |
△4,898,772 |
98.2 |
(単位:千円、%)
区分 |
29年度要求額 |
28年度当初予算額 |
差引増減 |
(A)/(B) |
電気事業 |
4,425,537 |
6,569,916 |
△2,144,379 |
67.4 |
水道事業 |
9,470,543 |
9,055,825 |
414,718 |
104.6 |
合計 |
13,896,080 |
15,625,741 |
△1,729,661 |
88.9 |
※ 主な見直し事業(案)についてはこちら(PDF:137KB)をご覧ください。
※ 職員による政策研究への対応についてはこちらをご覧ください。
※ 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。
※ 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 |
総務部 |
健康福祉部 |
||
環境部 |
観光部 |
林務部 |
||
建設部 |
警察本部 |
教育委員会 |
会計局 |
|
監査委員 事務局 |
人事委員会 事務局 |
労働委員会 事務局 |
企業局 |
|
事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
<お問い合わせ先> |
平成29度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成29年1月13日(金曜日)までにお寄せください。(主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」も利用できます。 |
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