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更新日:2020年12月17日
(会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
◎一般会計予算要求総額1兆497億円(対前年度当初予算 +1,021億円増減率 +10.8%)
新型コロナウイルス感染症対応予算1,599億円
上記以外8,898億円(対前年度当初予算 △579億円増減率 △6.1%)
(一般会計当初予算額の推移)
平成23年度8,464億円(△151 △1.8%) | 平成28年度8,757億円(+62 +0.7%) |
平成24年度8,412億円(△52 △0.6%) | 平成29年度8,626億円(△131 △1.5%) |
平成25年度8,299億円(△113 △1.3%) | 平成30年度8,464億円(△162 △1.9%) |
平成26年度8,491億円(+192 +2.3%) | 令和元年度8,860億円(+396 +4.7%) |
平成27年度8,695億円(+204 +2.4%) | 令和2年度 9,477億円(+617 +7.0%) |
◇対前年度増減額が大きい部局
[産業労働部]中小企業融資制度資金貸付金の増など | (+1,317 +273.0%) |
[健康福祉部]新型コロナウイルス感染症対策事業費の増など | (+199 +15.4%) |
[建 設 部]災害関係事業費の減など | (△325 △20.5%) |
[県民文化部]県立美術館本館建設費、文化会館改修費の減など | (△122 △25.6%) |
【参考】新型コロナウイルス感染症対応予算の主な事業
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部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 |
令和3年度要求額 (A) |
令和2年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 | 2,007,159 | 6,475,115 | △4,467,956 | △69.0 |
企画振興部 | 10,063,985 | 10,102,049 | △38,064 | △0.4 |
総務部 | 251,441,762 | 247,871,659 | 3,570,103 |
+1.4 |
県民文化部 | 35,358,853 | 47,542,538 | △12,183,685 | △25.6 |
健康福祉部 | 149,369,519 | 129,439,915 | 19,929,604 | +15.4 |
環境部 | 7,612,644 | 6,189,758 | 1,422,886 | +23.0 |
産業労働部 | 179,887,893 | 48,223,287 | 131,664,606 | +273.0 |
観光部 | 1,406,605 | 919,926 | 486,679 | +52.9 |
農政部 | 37,903,889 | 40,567,698 | △2,663,809 | △6.6 |
林務部 | 17,452,552 | 16,967,978 | 484,574 | +2.9 |
建設部 | 125,932,004 | 158,434,113 | △32,502,109 | △20.5 |
警察本部 | 46,034,463 | 45,660,512 | 373,951 | +0.8 |
教育委員会 | 183,330,316 | 187,271,187 | △3,940,871 | △2.1 |
各局 | 1,943,203 | 2,020,872 | △77,669 | △3.8 |
合計 | 1,049,744,847 | 947,686,607 | 102,058,240 |
+10.8 |
(単位:千円、%)
区分 |
令和3年度要求額 (A) |
令和2年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) |
---|---|---|---|---|
公債費 | 241,430,111 | 287,233,087 | △45,802,976 | △15.9 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 429,747 | 437,650 | △7,903 | △1.8 |
心身障害者扶養共済事業費 | 476,938 | 466,593 | 10,345 | +2.2 |
(独)長野県立病院機構 施設整備等資金貸付金 |
6,071,449 | 5,120,507 | 950,942 | +18.6 |
国民健康保険 | 188,422,124 | 181,597,649 | 6,824,475 | +3.8 |
小規模企業者等設備導入資金 | 396,327 | 346,711 | 49,616 | +14.3 |
農業改良資金 | 58,676 | 58,594 | 82 | +0.1 |
漁業改善資金 | 4,122 | 5,132 | △1,010 | △19.7 |
県営林経営費 | 371,256 | 408,894 | △37,638 | △9.2 |
林業改善資金 | 104,372 | 153,718 | △49,346 | △32.1 |
高等学校等奨学資金貸付金 | 105,637 | 121,399 | △15,762 | △13.0 |
合計 | 437,870,759 | 475,949,934 | △38,079,175 | △8.0 |
(単位:千円、%)
区分 |
令和3年度要求額 (A) |
令和2年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) |
---|---|---|---|---|
流域下水道事業 | 21,519,188 | 23,609,959 | △2,090,771 | △8.9 |
電気事業 | 10,179,373 | 7,717,547 | 2,461,826 | +31.9 |
水道事業 | 9,761,841 | 9,836,787 | △74,946 | △0.8 |
合計 | 41,460,402 | 41,164,293 | 296,109 | +0.7 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
※予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。
※事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 | 企画振興部 | 総務部 | 県民文化部 | 健康福祉部 |
環境部 | 産業労働部 | 観光部 | 農政部 | 林務部 |
建設部 | 警察本部 | 教育委員会 | 会計局 | 議会事務局 |
監査委員 事務局 |
人事委員会 事務局 |
労働委員会 事務局 |
企業局 |
事業改善シートの事業番号(6桁)は、次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
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