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更新日:2020年12月17日

令和3年度当初予算の要求概要

令和3年度当初予算の要求概要(PDF:89KB)

○一般会計特別会計企業特別会計

(会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)

1般会計

◎一般会計予算要求総額1兆497億円(対前年度当初予算 +1,021億円減率 +10.8%

新型コロナウイルス感染症対応予算1,599億円

上記以外8,898億円(対前年度当初予算 △579億円減率 △6.1%)

 

(一般会計当初予算額の推移)

平成23年度8,464億円(△151 △1.8%) 平成28年度8,757億円(+62 +0.7%)
平成24年度8,412億円(△52 △0.6%) 平成29年度8,626億円(△131 △1.5%)
平成25年度8,299億円(△113 △1.3%) 平成30年度8,464億円(△162 △1.9%)
平成26年度8,491億円(+192 +2.3%) 令和元年度8,860億円(+396 +4.7%)
平成27年度8,695億円(+204 +2.4%) 令和2年度 9,477億円(+617 +7.0%)

 

◇対前年度増減額が大きい部局

[産業労働部]小企業融資制度資金貸付金の増など (+1,317 +273.0%)
[健康福祉部]型コロナウイルス感染症対策事業費の増など (+199 +15.4%)
[建 設 部]害関係事業費の減など (△325 △20.5%)
[県民文化部]立美術館本館建設費、文化会館改修費の減など (△122 △25.6%)

 

【参考】新型コロナウイルス感染症対応予算の主な事業

  • 中小企業融資制度資金1,401億円
  • 軽症者等受入施設等確保事業39億円
  • 患者受入病床確保支援事業102億円
  • PCR等検査体制強化事業7億円 など

 

局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

(単位:千円、%)

区分

令和3年度要求額

(A)

令和2年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)
危機管理部 2,007,159 6,475,115 △4,467,956 △69.0
企画振興部 10,063,985 10,102,049 △38,064 △0.4
総務部 251,441,762 247,871,659 3,570,103

+1.4

県民文化部 35,358,853 47,542,538 △12,183,685 △25.6
健康福祉部 149,369,519 129,439,915 19,929,604 +15.4
環境部 7,612,644 6,189,758 1,422,886 +23.0
産業労働部 179,887,893 48,223,287 131,664,606 +273.0
観光部 1,406,605 919,926 486,679 +52.9
農政部 37,903,889 40,567,698 △2,663,809 △6.6
林務部 17,452,552 16,967,978 484,574 +2.9
建設部 125,932,004 158,434,113 △32,502,109 △20.5
警察本部 46,034,463 45,660,512 373,951 +0.8
教育委員会 183,330,316 187,271,187 △3,940,871 △2.1
各局 1,943,203 2,020,872 △77,669 △3.8
合計 1,049,744,847 947,686,607 102,058,240

+10.8

 

2別会計

(単位:千円、%)

区分

令和3年度要求額

(A)

令和2年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)
公債費 241,430,111 287,233,087 △45,802,976 △15.9
母子父子寡婦福祉資金貸付金 429,747 437,650 △7,903 △1.8
心身障害者扶養共済事業費 476,938 466,593 10,345 +2.2

(独)長野県立病院機構

施設整備等資金貸付金

6,071,449 5,120,507 950,942 +18.6
国民健康保険 188,422,124 181,597,649 6,824,475 +3.8
小規模企業者等設備導入資金 396,327 346,711 49,616 +14.3
農業改良資金 58,676 58,594 82 +0.1
漁業改善資金 4,122 5,132 △1,010 △19.7
県営林経営費 371,256 408,894 △37,638 △9.2
林業改善資金 104,372 153,718 △49,346 △32.1
高等学校等奨学資金貸付金 105,637 121,399 △15,762 △13.0
合計 437,870,759 475,949,934 △38,079,175 △8.0

 

3業特別会計

(単位:千円、%)

区分

令和3年度要求額

(A)

令和2年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)
流域下水道事業 21,519,188 23,609,959 △2,090,771 △8.9
電気事業 10,179,373 7,717,547 2,461,826 +31.9
水道事業 9,761,841 9,836,787 △74,946 △0.8
合計 41,460,402 41,164,293 296,109 +0.7

 


の要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

 

算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。

業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部 企画振興部 総務部 県民文化部 健康福祉部
環境部 産業労働部 観光部 農政部 林務部
建設部 警察本部 教育委員会 会計局 議会事務局
監査委員
事務局
人事委員会
事務局
労働委員会
事務局
企業局  

 

業改善シートの事業番号(6桁)は、次のとおり構成されています。

部局番号2桁+課番号2桁+○○

 

 

 

 

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総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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