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更新日:2023年9月22日
(会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
◎一般会計予算要求総額1兆1,058億円(対前年度当初予算+635億円、増減率+6.1%)
新型コロナウイルス感染症対応予算2,259億円(対前年度当初予算+630億円、増減率+38.7%)
上記以外8,799億円(対前年度当初予算+5億円、増減率+0.1%)
(一般会計当初予算額の推移)
平成24年度 | 8,412億円 | (△52、△0.6%) | 平成29年度 | 8,626億円 | (△131、△1.5%) | |
平成25年度 | 8,299億円 | (△113、△1.3%) | 平成30年度 | 8,464億円 | (△162、△1.9%) | |
平成26年度 | 8,491億円 | (+192、+2.3%) | 令和元年度 | 8,860億円 | (+396、+4.7%) | |
平成27年度 | 8,695億円 | (+204、+2.4%) | 令和2年度 | 9,477億円 | (+617、+7.0%) | |
平成28年度 | 8,757億円 | (+62、+0.7%) | 令和3年度 | 1兆423億円 | (+946、+10.0%) |
対前年度増減額が大きい部局
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新型コロナウイルス感染症対策事業費の増など | (+358、+24.1%) |
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中小企業融資制度資金貸付金の増など | (+303、+16.8%) |
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公共事業費の増など | (+74、+6.1%) |
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災害関係事業費の減など | (△52、△14.8%) |
【参考】新型コロナウイルス感染症対応予算の主な事業
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部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
(単位:千円、%)
区分 |
令和4年度要求額 (A) |
令和3年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) % |
---|---|---|---|---|
危機管理部 | 1,471,861 | 1,621,001 | △149,140 | △9.2 |
企画振興部 | 12,002,584 | 15,462,181 | △3,459,597 | △22.4 |
総務部 | 249,427,734 | 252,362,546 | △2,934,812 | △1.2 |
県民文化部 | 35,808,863 | 34,739,380 | 1,069,483 | +3.1 |
健康福祉部 | 184,109,926 | 148,328,668 | 35,781,258 | +24.1 |
環境部 | 7,443,223 | 7,678,729 | △235,506 | △3.1 |
産業労働部 | 210,505,020 | 180,197,759 | 30,307,261 | +16.8 |
観光部 | 730,405 | 741,548 | △11,143 | △1.5 |
農政部 | 29,930,522 | 35,125,901 | △5,195,379 | △14.8 |
林務部 | 17,020,646 | 15,612,884 | 1,407,762 | +9.0 |
建設部 | 128,747,043 | 121,352,570 | 7,394,473 | +6.1 |
警察本部 | 45,287,067 | 45,632,718 | △345,651 | △0.8 |
教育委員会 | 181,368,134 | 181,538,282 | △170,148 | △0.1 |
各局 | 1,994,144 | 1,936,508 | 57,636 | +3.0 |
合計 | 1,105,847,172 | 1,042,330,675 | 63,516,497 | +6.1 |
(単位:千円、%)
区分 |
令和4年度要求額 (A) |
令和3年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) % |
---|---|---|---|---|
公債費 | 255,846,778 | 238,809,148 | 17,037,630 | +7.1 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 443,242 | 429,747 | 13,495 | +3.1 |
心身障害者扶養共済事業費 | 462,154 | 476,938 | △14,784 | △3.1 |
(独)長野県立病院機構 施設整備等資金貸付金 |
5,920,401 | 6,071,449 | △151,048 |
△2.5 |
国民健康保険 | 186,381,079 | 186,506,224 | △125,145 | △0.1 |
小規模企業者等設備導入資金 | 377,129 | 396,327 | △19,198 | △4.8 |
農業改良資金 | 49,798 | 58,676 | △8,878 | △15.1 |
漁業改善資金 | 3,572 | 4,122 | △550 | △13.3 |
県営林経営費 | 364,013 | 371,256 | △7,243 | △2.0 |
林業改善資金 | 51,852 | 73,922 | △22,070 | △29.9 |
高等学校等奨学資金貸付金 | 82,930 | 102,803 | △19,873 | △19.3 |
合計 | 449,982,948 | 433,300,612 | 16,682,336 | +3.9 |
(単位:千円、%)
区分 |
令和4年度要求額 (A) |
令和3年度当初予算額 (B) |
差引増減 (C)(A-B) |
(C)/(B) % |
---|---|---|---|---|
流域下水道事業 | 19,037,166 | 21,519,188 | △2,482,022 | △11.5 |
電気事業 | 13,602,797 | 10,259,986 | 3,342,811 | +32.6 |
水道事業 | 10,219,309 | 9,749,451 | 469,858 | +4.8 |
合計 | 42,859,272 | 41,528,625 | 1,330,647 | +3.2 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
※予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。
※事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 | 企画振興部 | 総務部 | 県民文化部 | 健康福祉部 |
環境部 | 産業労働部 | 観光部 | 農政部 | 林務部 |
建設部 | 警察本部 | 教育委員会 | 会計局 | 議会事務局 |
監査委員 事務局 |
人事委員会 事務局 |
労働委員会 事務局 |
企業局 |
事業改善シートの事業番号(6桁)は、次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○
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