ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度当初予算の要求概要

ここから本文です。

更新日:2023年9月22日

令和4年度当初予算の要求概要

令和4年度当初予算の要求概要(PDF:90KB)

(会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)

1般会計

◎一般会計予算要求総額1兆1,058億円(対前年度当初予算+635億円、増減率+6.1%)

新型コロナウイルス感染症対応予算2,259億円(対前年度当初予算+630億円、増減率+38.7%)

上記以外8,799億円(対前年度当初予算+5億円、増減率+0.1%)

(一般会計当初予算額の推移)

平成24年度 8,412億円 (△52、△0.6%)   平成29年度 8,626億円 (△131、△1.5%)
平成25年度 8,299億円 (△113、△1.3%)   平成30年度 8,464億円 (△162、△1.9%)
平成26年度 8,491億円 (+192、+2.3%)   令和元年度 8,860億円 (+396、+4.7%)
平成27年度 8,695億円 (+204、+2.4%)   令和2年度 9,477億円 (+617、+7.0%)
平成28年度 8,757億円 (+62、+0.7%)   令和3年度 1兆423億円 (+946、+10.0%)

 

対前年度増減額が大きい部局

  • 健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策事業費の増など (+358、+24.1%)
  • 産業労働部
中小企業融資制度資金貸付金の増など (+303、+16.8%)
  • 建設部
公共事業費の増など (+74、+6.1%)
  • 農政部
災害関係事業費の減など (△52、△14.8%)

【参考】新型コロナウイルス感染症対応予算の主な事業

  • 中小企業融資制度資金1,762億円
  • 患者受入病床確保支援事業245億円
  • 感染拡大傾向時検査無料化事業80億円
  • ワクチン接種体制確保事業33億円

 

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

(単位:千円、%)

区分

令和4年度要求額

(A)

令和3年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)

%

危機管理部 1,471,861 1,621,001 △149,140 △9.2
企画振興部 12,002,584 15,462,181 △3,459,597 △22.4
総務部 249,427,734 252,362,546 △2,934,812 △1.2
県民文化部 35,808,863 34,739,380 1,069,483 +3.1
健康福祉部 184,109,926 148,328,668 35,781,258 +24.1
環境部 7,443,223 7,678,729 △235,506 △3.1
産業労働部 210,505,020 180,197,759 30,307,261 +16.8
観光部 730,405 741,548 △11,143 △1.5
農政部 29,930,522 35,125,901 △5,195,379 △14.8
林務部 17,020,646 15,612,884 1,407,762 +9.0
建設部 128,747,043 121,352,570 7,394,473 +6.1
警察本部 45,287,067 45,632,718 △345,651 △0.8
教育委員会 181,368,134 181,538,282 △170,148 △0.1
各局 1,994,144 1,936,508 57,636 +3.0
合計 1,105,847,172 1,042,330,675 63,516,497 +6.1

2別会計

(単位:千円、%)

区分

令和4年度要求額

(A)

令和3年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)

%

公債費 255,846,778 238,809,148 17,037,630 +7.1
母子父子寡婦福祉資金貸付金 443,242 429,747 13,495 +3.1
心身障害者扶養共済事業費 462,154 476,938 △14,784 △3.1

(独)長野県立病院機構

施設整備等資金貸付金

5,920,401 6,071,449 △151,048

△2.5

国民健康保険 186,381,079 186,506,224 △125,145 △0.1
小規模企業者等設備導入資金 377,129 396,327 △19,198 △4.8
農業改良資金 49,798 58,676 △8,878 △15.1
漁業改善資金 3,572 4,122 △550 △13.3
県営林経営費 364,013 371,256 △7,243 △2.0
林業改善資金 51,852 73,922 △22,070 △29.9
高等学校等奨学資金貸付金 82,930 102,803 △19,873 △19.3
合計 449,982,948 433,300,612 16,682,336 +3.9

 

3業特別会計

(単位:千円、%)

区分

令和4年度要求額

(A)

令和3年度当初予算額

(B)

差引増減

(C)(A-B)

(C)/(B)

%

流域下水道事業 19,037,166 21,519,188 △2,482,022 △11.5
電気事業 13,602,797 10,259,986 3,342,811 +32.6
水道事業 10,219,309 9,749,451 469,858 +4.8
合計 42,859,272 41,528,625 1,330,647 +3.2

 

の要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

 

算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。

業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部 企画振興部 総務部 県民文化部 健康福祉部
環境部 産業労働部 観光部 農政部 林務部
建設部 警察本部 教育委員会 会計局 議会事務局
監査委員
事務局
人事委員会
事務局
労働委員会
事務局
企業局  

 

事業改善シートの事業番号(6桁)は、次のとおり構成されています。

部局番号2桁+課番号2桁+○○

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?