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更新日:2023年9月21日
※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。
一般会計予算要求総額 |
1兆921億円 |
(対前年度当初予算+72億円、増減率+0.7%) |
|
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2,122億円 |
(対前年度当初予算△70億円、増減率△3.2%) |
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8,799億円 |
(対前年度当初予算+142億円、増減率+1.6%) |
平成25年度 |
8,299億円
|
(対前年度△113億円、△1.3%) |
平成26年度 | 8,491億円 | (対前年度+192億円、+2.3%) |
平成27年度 | 8,695億円 | (対前年度+204億円、+2.4%) |
平成28年度 | 8,757億円 | (対前年度+62億円、+0.7%) |
平成29年度 | 8,626億円 | (対前年度△131億円、△1.5%) |
平成30年度 | 8,464億円 | (対前年度△162億円、△1.9%) |
令和元年度 | 8,860億円 | (対前年度+396億円、+4.7%) |
令和2年度 | 9,477億円 | (対前年度+617億円、+7.0%) |
令和3年度 | 1兆423億円 | (対前年度+946億円、+10.0%) |
令和4年度 | 1兆849億円 | (対前年度+426億円、+4.1%) |
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社会保障関係費、地域医療介護総合確保基金事業費の増など |
(+71億円、+4.0%) |
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税交付金の増など
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(+47億円、+1.9%) |
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出産・子育て応援事業費の増など
|
(+44億円、+12.5%) |
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教育職員給与費の減など
|
(△43憶円、△2.4%) |
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中小企業融資制度資金貸付金の減など
|
(△94億円、△4.5%) |
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1,688億円 |
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240億円 |
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85億円 |
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47億円 |
など |
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
区分 |
令和5年度 要求額(A) (千円) |
令和4年度 当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B)
(%) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 | 2,076,849 |
1,328,988 |
747,861 | +56.3 |
企画振興部 | 10,741,803 | 11,787,480 |
△1,045,677 |
△8.9 |
総務部 | 254,726,142 | 249,998,095 | 4,728,047 | +1.9 |
県民文化部 | 39,673,515 | 35,254,921 | 4,418,594 | +12.5 |
健康福祉部 | 186,960,991 | 179,841,245 | 7,119,746 | +4.0 |
環境部 | 9,820,344 | 7,237,613 | 2,582,731 | +35.7 |
産業労働部 | 200,475,983 | 209,869,934 | △9,393,951 | △4.5 |
観光部 | 844,292 | 653,745 | 190,547 | +29.1 |
農政部 | 30,062,872 | 27,780,193 | 2,282,679 | +8.2 |
林務部 | 16,412,949 | 14,686,725 | 1,726,224 | +11.8 |
建設部 | 119,568,042 | 120,591,698 | △1,023,656 | △0.8 |
警察本部 | 44,277,451 | 45,057,935 | △780,484 | △1.7 |
教育委員会 | 174,537,983 | 178,818,493 | △4,280,510 | △2.4 |
各局 | 1,961,110 | 1,989,659 | △28,549 | △1.4 |
合計 | 1,092,140,326 | 1,084,896,724 | 7,243,602 | +0.7 |
区分 |
令和5年度 要求額(A) (千円) |
令和4年度 当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B)
(%) |
---|---|---|---|---|
公債費 | 244,987,653 | 254,977,460 | △9,989,807 | △3.9 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 523,446 | 443,242 | 80,204 | +18.1 |
心身障害者扶養共済事業費 | 469,500 | 462,154 | 7,346 | +1.6 |
(独)長野県立病院機構 施設整備等資金貸付金 |
5,454,237 | 5,920,401 | △466,164 | △7.9 |
国民健康保険 | 185,719,390 | 184,570,392 | 1,148,998 | +0.6 |
小規模企業者等設備導入資金 | 338,273 | 377,024 | △38,751 | △10.3 |
農業改良資金 | 47,387 | 49,798 | △2,411 | △4.8 |
漁業改善資金 | 2,972 | 3,572 | △600 | △16.8 |
県営林経営費 | 379,484 | 364,013 | 15,471 | +4.3 |
林業改善資金 | 49,909 | 51,852 | △1,943 | △3.7 |
高等学校等奨学資金貸付金 | 65,957 | 82,930 | △16,973 | △20.5 |
合計 | 438,038,208 | 447,302,838 | △9,264,630 | △2.1 |
区分 |
令和5年度 要求額(A) (千円) |
令和4年度 当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B)
(%) |
---|---|---|---|---|
2,194,637 | - | 皆増 | - | |
流域下水道事業 | 20,823,678 | 19,037,166 | 1,786,512 | +9.4 |
電気事業 | 23,576,640 | 13,364,905 | 10,211,735 | +76.4 |
水道事業 | 10,052,059 | 10,221,403 | △169,344 | △1.7 |
合計 | 56,647,014 | 42,623,474 | 14,023,540 | +32.9 |
事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
令和5年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和5年1月23日(月曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)
「ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。
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