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更新日:2023年9月21日

令和5年度当初予算の要求概要

※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。

1 一般会計

一般会計予算要求総額

1兆921億円

(対前年度当初予算+72億円、増減率+0.7%)

 
  • 新型コロナウイルス感染症対応予算

2,122億円

(対前年度当初予算△70億円、増減率△3.2%)

 
  • 上記以外

8,799億円

(対前年度当初予算+142億円、増減率+1.6%)

 

一般会計当初予算額の推移

平成25年度
8,299億円
(対前年度△113億円、△1.3%)
平成26年度 8,491億円 (対前年度+192億円、+2.3%)
平成27年度 8,695億円 (対前年度+204億円、+2.4%)
平成28年度 8,757億円 (対前年度+62億円、+0.7%)
平成29年度 8,626億円 (対前年度△131億円、△1.5%)
平成30年度 8,464億円 (対前年度△162億円、△1.9%)
令和元年度 8,860億円 (対前年度+396億円、+4.7%)
令和2年度 9,477億円 (対前年度+617億円、+7.0%)
令和3年度 1兆423億円 (対前年度+946億円、+10.0%)
令和4年度 1兆849億円 (対前年度+426億円、+4.1%)
 

対前年度増減額が大きい部局

  • 健康福祉部

社会保障関係費、地域医療介護総合確保基金事業費の増など

(+71億円、+4.0%)

  • 総務部
税交付金の増など
(+47億円、+1.9%)
  • 県民文化部
出産・子育て応援事業費の増など
(+44億円、+12.5%)
  • 教育委員会
教育職員給与費の減など
(△43憶円、△2.4%)
  • 産業労働部
中小企業融資制度資金貸付金の減など
(△94億円、△4.5%)

【参考】新型コロナウイルス感染症対応予算の主な事業

  • 中小企業融資制度資金

1,688億円

 
  • 患者受入病床確保支援事業

240億円

 
  • 軽症者等受入施設等確保事業

85億円

 
  • ワクチン接種体制確保事業

47億円

など

 

部局別要求概要

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

区分

令和5年度

要求額(A)

(千円)

令和4年度

当初予算額(B)

(千円)

差引増減

(C)=(A-B)

(千円)

(C)/(B)

 

(%)

危機管理部 2,076,849

1,328,988

747,861 +56.3
企画振興部 10,741,803 11,787,480

△1,045,677

△8.9
総務部 254,726,142 249,998,095 4,728,047 +1.9
県民文化部 39,673,515 35,254,921 4,418,594 +12.5
健康福祉部 186,960,991 179,841,245 7,119,746 +4.0
環境部 9,820,344 7,237,613 2,582,731 +35.7
産業労働部 200,475,983 209,869,934 △9,393,951 △4.5
観光部 844,292 653,745 190,547 +29.1
農政部 30,062,872 27,780,193 2,282,679 +8.2
林務部 16,412,949 14,686,725 1,726,224 +11.8
建設部 119,568,042 120,591,698 △1,023,656 △0.8
警察本部 44,277,451 45,057,935 △780,484 △1.7
教育委員会 174,537,983 178,818,493 △4,280,510 △2.4
各局 1,961,110 1,989,659 △28,549 △1.4
合計 1,092,140,326 1,084,896,724 7,243,602 +0.7
 

2 特別会計

区分

令和5年度

要求額(A)

(千円)

令和4年度

当初予算額(B)

(千円)

差引増減

(C)=(A-B)

(千円)

(C)/(B)

 

(%)

公債費 244,987,653 254,977,460 △9,989,807 △3.9
母子父子寡婦福祉資金貸付金 523,446 443,242 80,204 +18.1
心身障害者扶養共済事業費 469,500 462,154 7,346 +1.6

(独)長野県立病院機構

施設整備等資金貸付金

5,454,237 5,920,401 △466,164 △7.9
国民健康保険 185,719,390 184,570,392 1,148,998 +0.6
小規模企業者等設備導入資金 338,273 377,024 △38,751 △10.3
農業改良資金 47,387 49,798 △2,411 △4.8
漁業改善資金 2,972 3,572 △600 △16.8
県営林経営費 379,484 364,013 15,471 +4.3
林業改善資金 49,909 51,852 △1,943 △3.7
高等学校等奨学資金貸付金 65,957 82,930 △16,973 △20.5
合計 438,038,208 447,302,838 △9,264,630 △2.1
 

3 企業特別会計

区分

令和5年度

要求額(A)

(千円)

令和4年度

当初予算額(B)

(千円)

差引増減

(C)=(A-B)

(千円)

(C)/(B)

 

(%)

総合リハビリテーション

センター事業

2,194,637 皆増
流域下水道事業 20,823,678 19,037,166 1,786,512 +9.4
電気事業 23,576,640 13,364,905 10,211,735 +76.4
水道事業 10,052,059 10,221,403 △169,344 △1.7
合計 56,647,014 42,623,474 14,023,540 +32.9
 

事業改善シート

事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

 

予算要求に対する御意見・御要望 ※受付は終了しました

この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

令和5年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和5年1月23日(月曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)

ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。

※御意見等の受付は終了しました。お寄せいただきました御意見等に対する見解及び対応は、こちらをご覧ください

 

 

 

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お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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