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更新日:2024年12月18日
一般会計 |
特別会計 |
企業特別会計 |
※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。
一般会計予算要求総額 | 1兆372億円(対前年度当初予算+381億円、増減率+3.8% ) |
平成27年度 | 8,695億円 | (対前年度+204億円、+2.4%) |
平成28年度 | 8,757億円 | (対前年度+62億円、+0.7%) |
平成29年度 | 8,626億円 | (対前年度△131億円、△1.5%) |
平成30年度 | 8,464億円 | (対前年度△162億円、△1.9%) |
令和元年度 | 8,860億円 | (対前年度+396億円、+4.7%) |
令和2年度 | 9,477億円 | (対前年度+617億円、+7.0%) |
令和3年度 | 1兆423億円 | (対前年度+946億円、+10.0%) |
令和4年度 | 1兆849億円 | (対前年度+426億円、+4.1%) |
令和5年度 | 1兆456億円 | (対前年度△393億円、△3.6%) |
令和6年度 | 9,991億円 | (対前年度△465億円、△4.4%) |
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税交付金、退職手当基金積立金の増など |
(+157億円、+6.5%) |
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高校・特別支援学校施設整備事業費の増など | (+96億円、+5.3%) |
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公共事業費の増など | (+81億円、+7.0%) |
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中小企業融資制度資金貸付金の減など | (△215億円、△13.0%) |
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
区分 | 令和7年度要求額 (A) (千円) |
令和6年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 | 5,238,262 | 2,246,848 | 2,991,414 | +133.1 |
企画振興部 | 15,697,970 | 10,746,091 | 4,951,879 | +46.1 |
総務部 | 258,110,410 | 242,375,819 | 15,734,591 | +6.5 |
県民文化部 | 42,387,440 | 39,758,791 | 2,628,649 | +6.6 |
健康福祉部 | 145,678,060 | 140,101,759 | 5,576,301 | +4.0 |
環境部 | 5,754,274 | 6,661,211 | △906,937 | △13.6 |
産業労働部 | 143,776,552 | 165,316,898 | △21,540,346 | △13.0 |
観光スポーツ部 | 3,599,815 | 2,533,861 | 1,065,954 | +42.1 |
農政部 | 33,165,818 | 28,197,089 | 4,968,729 | +17.6 |
林務部 | 19,112,823 | 15,070,023 | 4,042,800 | +26.8 |
建設部 | 123,284,788 | 115,186,601 | 8,098,187 | +7.0 |
警察本部 | 47,533,143 | 46,854,896 | 678,247 | +1.4 |
教育委員会 | 191,605,292 | 182,014,489 | 9,590,803 | +5.3 |
各局 | 2,246,328 | 2,048,171 | 198,157 | +9.7 |
合計 | 1,037,190,975 | 999,112,547 | 38,078,428 | +3.8 |
区分 | 令和7年度要求額 (A) (千円) |
令和6年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
公債費 | 250,729,147 | 268,445,587 | △17,716,440 | △6.6 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 444,524 | 517,736 | △73,212 | △14.1 |
心身障害者扶養共済事業費 | 468,642 | 463,003 | 5,639 | +1.2 |
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 | 4,592,244 | 3,450,333 | 1,141,911 | +33.1 |
国民健康保険 | 179,057,353 | 179,159,615 | △102,262 | △0.1 |
小規模企業者等設備導入資金 | 333,637 | 332,734 | 903 | +0.3 |
農業改良資金 | 47,217 | 49,277 | △2,060 | △4.2 |
漁業改善資金 | 1,652 | 2,312 | △660 | △28.5 |
県営林経営費 | 350,358 | 383,796 | △33,438 | △8.7 |
林業改善資金 | 60,201 | 39,443 | 20,758 | +52.6 |
高等学校等奨学資金貸付金 | 66,024 | 57,196 | 8,828 | +15.4 |
合計 | 436,150,999 | 452,901,032 | △16,750,033 | △3.7 |
区分 | 令和7年度要求額 (A) (千円) |
令和6年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
総合リハビリテーション事業 | 1,853,664 | 1,815,192 | 38,472 | +2.1 |
流域下水道事業 | 20,481,676 | 20,871,283 | △389,607 | △1.9 |
電気事業 | 14,583,490 | 22,927,802 | △8,344,312 | △36.4 |
水道事業 | 10,843,241 | 9,990,827 | 852,414 | +8.5 |
合計 | 47,762,071 | 55,605,104 | △7,843,033 | △14.1 |
事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 | 企画振興部 | 総務部 | 県民文化部 | 健康福祉部 |
環境部 | 産業労働部 | 観光スポーツ部 | 農政部 | 林務部 |
建設部 | 警察本部 | 教育委員会 | 会計局 | 議会事務局 |
監査委員事務局 | 人事委員会事務局 | 労働委員会事務局 | 企業局 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
令和7年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和7年1月16日(木曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)
「ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。
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