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更新日:2023年12月21日
一般会計 |
特別会計 |
企業特別会計 |
※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。
一般会計予算要求総額 | 1兆157億円(対前年度当初予算△300億円、増減率△2.9% ) |
平成26年度 | 8,491億円 | (対前年度+192億円、+2.3%) |
平成27年度 | 8,695億円 | (対前年度+204億円、+2.4%) |
平成28年度 | 8,757億円 | (対前年度+62億円、+0.7%) |
平成29年度 | 8,626億円 | (対前年度△131億円、△1.5%) |
平成30年度 | 8,464億円 | (対前年度△162億円、△1.9%) |
令和元年度 | 8,860億円 | (対前年度+396億円、+4.7%) |
令和2年度 | 9,477億円 | (対前年度+617億円、+7.0%) |
令和3年度 | 1兆423億円 | (対前年度+946億円、+10.0%) |
令和4年度 | 1兆849億円 | (対前年度+426億円、+4.1%) |
令和5年度 | 1兆456億円 | (対前年度△393億円、△3.6%) |
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教育職員給与費、高校・特別支援学校施設整備事業費の増など |
(+132億円、+7.7%) |
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公共事業費、直轄事業負担金の増など | (+53億円、+4.6%) |
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警察職員給与費、航空機運用経費の増など | (+32億円、+7.2%) |
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退職手当基金積立金の減など | (△61億円、△2.4%) |
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新型コロナウイルス感染症対策事業費の減など | (△124億円、△8.0%) |
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中小企業融資制度資金貸付金の減など | (△347億円、△17.3%) |
部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。
区分 | 令和6年度要求額 (A) (千円) |
令和5年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
危機管理部 | 2,570,517 | 2,041,758 | 528,759 | +25.9 |
企画振興部 | 11,520,011 | 10,752,937 | 767,074 | +7.1 |
総務部 | 244,833,036 | 250,913,708 | △6,080,672 | △2.4 |
県民文化部 | 39,694,127 | 38,885,345 | 808,782 | +2.1 |
健康福祉部 | 142,977,058 | 155,413,203 | △12,436,145 | △8.0 |
環境部 | 7,846,387 | 9,374,698 | △1,528,311 | △16.3 |
産業労働部 | 165,781,148 | 200,511,496 | △34,730,348 | △17.3 |
観光部 | 794,915 | 751,350 | 43,565 | +5.8 |
農政部 | 28,948,102 | 28,695,978 | 252,124 | +0.9 |
林務部 | 15,732,300 | 15,114,911 | 617,389 | +4.1 |
建設部 | 120,010,158 | 114,681,840 | 5,328,318 | +4.6 |
警察本部 | 47,210,643 | 44,041,624 | 3,169,019 | +7.2 |
教育委員会 | 185,678,176 | 172,466,364 | 13,211,812 | +7.7 |
各局 | 2,056,144 | 1,960,134 | 96,010 | +4.9 |
合計 | 1,015,652,722 | 1,045,605,346 | △29,952,624 | △2.9 |
区分 | 令和6年度要求額 (A) (千円) |
令和5年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
公債費 | 270,169,856 | 248,469,014 | 21,700,842 | +8.7 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 517,736 | 523,446 | △5,710 | △1.1 |
心身障害者扶養共済事業費 | 463,003 | 469,500 | △6,497 | △1.4 |
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 | 4,029,533 | 5,454,237 | △ 1,424,704 | △26.1 |
国民健康保険 | 184,451,026 | 184,462,481 | △11,455 | △0.0 |
小規模企業者等設備導入資金 | 332,534 | 338,273 | △5,739 | △1.7 |
農業改良資金 | 49,277 | 47,387 | 1,890 | +4.0 |
漁業改善資金 | 2,312 | 2,972 | △ 660 | △22.2 |
県営林経営費 | 383,776 | 379,484 | 4,292 | +1.1 |
林業改善資金 | 39,443 | 49,909 | △10,466 | △21.0 |
高等学校等奨学資金貸付金 | 57,196 | 65,957 | △8,761 | △13.3 |
合計 | 460,495,692 | 440,262,660 | 20,233,032 | +4.6 |
区分 | 令和6年度要求額 (A) (千円) |
令和5年度当初予算額(B) (千円) |
差引増減 (C)=(A-B) (千円) |
(C)/(B) (%) |
---|---|---|---|---|
総合リハビリテーション事業 | 1,922,495 | 2,075,172 | △ 152,677 | △7.4 |
流域下水道事業 | 20,871,283 | 20,823,678 | 47,605 | +0.2 |
電気事業 | 22,927,802 | 23,584,339 | △ 656,537 | △2.8 |
水道事業 | 9,990,827 | 10,047,068 | △ 56,241 | △0.6 |
合計 | 55,712,407 | 56,530,257 | △ 817,850 | △1.4 |
事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。
危機管理部 | 企画振興部 | 総務部 | 県民文化部 | 健康福祉部 |
環境部 | 産業労働部 | 観光部 | 農政部 | 林務部 |
建設部 | 警察本部 | 教育委員会 | 会計局 | 議会事務局 |
監査委員事務局 | 人事委員会事務局 | 労働委員会事務局 | 企業局 |
この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
令和6年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和6年1月19日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)
「ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。
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